Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000960
Monto de la Factura
₲ 106.145.885
Nro. Solicitud de Transferencia
131826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.106.482
Retención DNCP
₲ 392.235
Retención IVA
₲ 1.516.370
Retención Renta
₲ 3.032.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218529
Monto Contrato
₲ 16.727.872.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.241.904.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.241.904.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia
