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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
022-003-0003110
Monto de la Factura
₲ 41.309.556
Nro. Solicitud de Transferencia
115750
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.290.912

Retención DNCP
₲ 151.255
Retención IVA
₲ 697.891
Retención Renta
₲ 1.169.498
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218529
Monto Contrato
₲ 16.727.872.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.235.654.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.235.654.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia