Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 380.274.600
Nro. Solicitud de Transferencia
75379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.841.954
Retención DNCP
₲ 1.341.332
Retención IVA
₲ 10.371.125
Retención Renta
₲ 10.371.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218782
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.474.462.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.474.462.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413859
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2022 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia