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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0051889
Monto de la Factura
₲ 99.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
8232
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.048.550

Retención DNCP
₲ 348.523
Retención IVA
₲ 2.722.841
Retención Renta
₲ 3.630.454
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FERRO S.A.
RUC
80009121-3
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13002-23-235219
Monto Contrato
₲ 636.953.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.640.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.640.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral