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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0052269
Monto de la Factura
₲ 20.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21642
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.197.336

Retención DNCP
₲ 71.906
Retención IVA
₲ 561.764
Retención Renta
₲ 749.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FERRO S.A.
RUC
80009121-3
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13002-23-235031
Monto Contrato
₲ 306.527.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.683.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.683.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431359
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral