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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002996
Monto de la Factura
₲ 70.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157467
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.208.068

Retención DNCP
₲ 247.932
Retención IVA
₲ 1.917.000
Retención Renta
₲ 1.917.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-169080
Monto Contrato
₲ 840.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.761.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.761.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353956
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas