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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051992
Monto de la Factura
₲ 22.360.240
Nro. Solicitud de Transferencia
137973
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.061.719

Retención DNCP
₲ 78.871
Retención IVA
₲ 609.825
Retención Renta
₲ 609.825
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-174816
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.664.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.664.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361365
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de copiado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas