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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049921
Monto de la Factura
₲ 8.221.080
Nro. Solicitud de Transferencia
106794
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2020
Fecha de la Transferencia
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.743.659

Retención DNCP
₲ 28.999
Retención IVA
₲ 224.211
Retención Renta
₲ 224.211
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-174816
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.664.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.664.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361365
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de copiado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas