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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044659
Monto de la Factura
₲ 2.206.720
Nro. Solicitud de Transferencia
177293
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.078.570

Retención DNCP
₲ 7.784
Retención IVA
₲ 60.183
Retención Renta
₲ 60.183
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-174816
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.664.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.664.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361365
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de copiado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas