Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004210
Monto de la Factura
₲ 3.215.883
Nro. Solicitud de Transferencia
180837
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.029.128
Retención DNCP
₲ 11.343
Retención IVA
₲ 87.706
Retención Renta
₲ 87.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-173921
Monto Contrato
₲ 4.378.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.880.157.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.880.157.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas