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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005742
Monto de la Factura
₲ 13.470.134
Nro. Solicitud de Transferencia
71394
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2021
Fecha de la Transferencia
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.687.887

Retención DNCP
₲ 47.513
Retención IVA
₲ 367.367
Retención Renta
₲ 367.367
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-173921
Monto Contrato
₲ 4.378.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.880.157.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.880.157.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas