Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017704
Monto de la Factura
₲ 26.219.424
Nro. Solicitud de Transferencia
151802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.411.866
Retención DNCP
₲ 92.483
Retención IVA
Retención Renta
₲ 715.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-169555
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.412.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.404.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
