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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004471
Monto de la Factura
₲ 8.461.027
Nro. Solicitud de Transferencia
100735
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.623.233

Retención DNCP
₲ 29.844
Retención IVA
₲ 230.755
Retención Renta
₲ 230.755
Multa
₲ 346.440

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-176042
Monto Contrato
₲ 2.151.920.931
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.875.634.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.866.260.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios