Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003422
Monto de la Factura
₲ 3.211.415
Nro. Solicitud de Transferencia
133305
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.024.919
Retención DNCP
₲ 11.328
Retención IVA
₲ 87.584
Retención Renta
₲ 87.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-173913
Monto Contrato
₲ 844.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.498.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.498.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas