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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005400
Monto de la Factura
₲ 3.211.415
Nro. Solicitud de Transferencia
106588
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.024.919

Retención DNCP
₲ 11.328
Retención IVA
₲ 87.584
Retención Renta
₲ 87.584
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-173913
Monto Contrato
₲ 844.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.498.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.498.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas