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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005509
Monto de la Factura
₲ 3.173.841
Nro. Solicitud de Transferencia
176675
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.527

Retención DNCP
₲ 11.196
Retención IVA
₲ 86.559
Retención Renta
₲ 86.559
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-173913
Monto Contrato
₲ 844.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.498.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.498.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas