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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005505
Monto de la Factura
₲ 3.266.877
Nro. Solicitud de Transferencia
176675
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.077.161

Retención DNCP
₲ 11.522
Retención IVA
₲ 89.097
Retención Renta
₲ 89.097
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-173913
Monto Contrato
₲ 844.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.498.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.498.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas