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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046819
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55933
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2020
Fecha de la Transferencia
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.289.855

Retención DNCP
₲ 201.055
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.554.545
Multa
₲ 11.400.000

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LPN 12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-184005
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.186.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.186.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal