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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000182
Monto de la Factura
₲ 129.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94425
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.471.184

Retención DNCP
₲ 450.816
Retención IVA
₲ 3.522.000
Retención Renta
₲ 4.696.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240537
Monto Contrato
₲ 11.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.665.707.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.665.707.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438989
Nombre de la Licitación
LPN Nº 25/2024 - SERVICIOS DE TERAPIAS INTENSIVAS POLIVALENTES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)