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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000883
Monto de la Factura
₲ 22.823.550
Nro. Solicitud de Transferencia
60852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.289.186

Retención DNCP
₲ 79.675
Retención IVA
₲ 622.460
Retención Renta
₲ 829.947
Multa
₲ 2.282

Datos del Contrato

Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242513
Monto Contrato
₲ 987.919.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.602.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.602.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)