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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001946
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221401
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.886.799

Retención DNCP
₲ 52.015
Retención IVA
₲ 406.364
Retención Renta
₲ 541.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
125/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239040
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.335.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.335.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437940
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA MAGNAMED - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)