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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 326.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96190
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.693.965

Retención DNCP
₲ 1.138.036
Retención IVA
₲ 8.890.909
Retención Renta
₲ 11.854.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARDIOTEQ S.A.
RUC
80109086-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249663
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.116.721.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.721.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447204
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico Corporativo para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA