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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015686
Monto de la Factura
₲ 223.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89684
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.522.384

Retención DNCP
₲ 815.616
Retención IVA
₲ 3.186.000
Retención Renta
₲ 8.496.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239219
Monto Contrato
₲ 4.281.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.808.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.811.591

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)