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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0193734
Monto de la Factura
₲ 385.485
Nro. Solicitud de Transferencia
134759
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.785

Retención DNCP
₲ 1.360
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238017
Monto Contrato
₲ 11.459.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.344.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.344.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional