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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003247
Monto de la Factura
₲ 34.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75845
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.222.640

Retención DNCP
₲ 124.891
Retención IVA
₲ 487.857
Retención Renta
₲ 1.300.952
Multa
₲ 13.660

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243166
Monto Contrato
₲ 27.984.874.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.558.289.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.558.289.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)