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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000031
Monto de la Factura
₲ 23.597.984
Nro. Solicitud de Transferencia
159365
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.995.038

Retención DNCP
₲ 82.378
Retención IVA
₲ 643.581
Retención Renta
₲ 858.109
Multa
₲ 18.878

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242434
Monto Contrato
₲ 1.667.914.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.922.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.922.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)