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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004299
Monto de la Factura
₲ 34.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100058
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.191.170

Retención DNCP
₲ 128.779
Retención IVA
₲ 497.857
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
285/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238475
Monto Contrato
₲ 383.489.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.081.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.081.260

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)