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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.229.244

Retención DNCP
₲ 8.029
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247977
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.400.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.400.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451072
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma