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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003424
Monto de la Factura
₲ 266.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19609
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.178.823

Retención DNCP
₲ 973.129
Retención IVA
₲ 3.801.286
Retención Renta
₲ 10.136.762
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239216
Monto Contrato
₲ 49.681.339.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.489.792.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.488.978.712

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)