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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002990
Monto de la Factura
₲ 122.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170014
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.273.681

Retención DNCP
₲ 448.329
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.670.095
Multa
₲ 85.813

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239216
Monto Contrato
₲ 49.681.339.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.489.792.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.488.978.712

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)