Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0022062
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 231.636.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            22366
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-03-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-03-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 218.656.127
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 847.128
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.309.094
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.824.251
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80006276-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            87
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-24-239173
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.391.360.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.223.329.180
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.223.329.180
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            432971
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        