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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000961
Monto de la Factura
₲ 987.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146425
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2026
Fecha de la Transferencia
01-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.211.818

Retención DNCP
₲ 3.447.273
Retención IVA
₲ 26.931.818
Retención Renta
₲ 35.909.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240750
Monto Contrato
₲ 79.376.798.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.581.469.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.581.469.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)