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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0184215
Monto de la Factura
₲ 316.079.640
Nro. Solicitud de Transferencia
6251
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.962.178

Retención DNCP
₲ 1.155.948
Retención IVA
₲ 4.515.423
Retención Renta
₲ 12.041.129
Multa
₲ 10.809.924

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248710
Monto Contrato
₲ 4.483.910.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.651.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.651.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445952
Nombre de la Licitación
LPN N° 99 ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)