Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0001606
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.252.772
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            169755
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.715.586
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 70.701
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 552.348
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 736.464
        
                                    Multa
                            
            ₲ 159.997
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFOTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80021897-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            110
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-24-240815
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 33.442.592.680
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.782.927.203
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.782.927.203
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            421518
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        