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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 7.219.800
Nro. Solicitud de Transferencia
158763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.735.154

Retención DNCP
₲ 25.204
Retención IVA
₲ 196.904
Retención Renta
₲ 262.538
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240815
Monto Contrato
₲ 33.442.592.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.131.427.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.131.427.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)