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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000033
Monto de la Factura
₲ 55.234.386
Nro. Solicitud de Transferencia
91061
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.889.555

Retención DNCP
₲ 202.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.104.167
Multa
₲ 38.664

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242724
Monto Contrato
₲ 13.448.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.935.747.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.935.747.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)