Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019627
Monto de la Factura
₲ 201.484.800
Nro. Solicitud de Transferencia
5873
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.727.683
Retención DNCP
₲ 736.859
Retención IVA
₲ 2.878.354
Retención Renta
₲ 7.675.611
Multa
₲ 564.158
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242724
Monto Contrato
₲ 13.448.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.319.663.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.663.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
