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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019027
Monto de la Factura
₲ 112.725.480
Nro. Solicitud de Transferencia
177906
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.362.432

Retención DNCP
₲ 416.547
Retención IVA
₲ 1.610.364
Retención Renta
₲ 3.220.728
Multa
₲ 11.273

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242724
Monto Contrato
₲ 13.448.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.935.747.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.935.747.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)