Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023583
Monto de la Factura
₲ 100.974.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66744
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.295.981
Retención DNCP
₲ 369.279
Retención IVA
₲ 1.442.494
Retención Renta
₲ 3.846.651
Multa
₲ 20.195
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242724
Monto Contrato
₲ 13.448.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.180.713.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.180.713.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
