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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020942
Monto de la Factura
₲ 25.928.104
Nro. Solicitud de Transferencia
17884
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.475.142

Retención DNCP
₲ 94.823
Retención IVA
₲ 370.402
Retención Renta
₲ 987.737
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242724
Monto Contrato
₲ 13.448.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.319.663.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.663.569

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)