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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019626
Monto de la Factura
₲ 40.627.200
Nro. Solicitud de Transferencia
5873
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.264.632

Retención DNCP
₲ 148.579
Retención IVA
₲ 580.389
Retención Renta
₲ 1.547.703
Multa
₲ 97.506

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242724
Monto Contrato
₲ 13.448.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.935.747.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.935.747.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)