Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 68.761.765
Nro. Solicitud de Transferencia
83932
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.359.695
Retención DNCP
₲ 254.091
Retención IVA
₲ 982.311
Retención Renta
₲ 1.964.622
Multa
₲ 137.524
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
135/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238379
Monto Contrato
₲ 15.827.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.445.884.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.445.884.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)