Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661
Monto de la Factura
₲ 21.700.440
Nro. Solicitud de Transferencia
160809
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.670.185
Retención DNCP
₲ 80.188
Retención IVA
₲ 310.006
Retención Renta
₲ 620.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238449
Monto Contrato
₲ 3.680.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.483.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.388.088.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)