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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 187.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146835
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.552.319

Retención DNCP
₲ 694.210
Retención IVA
₲ 2.683.800
Retención Renta
₲ 5.367.600
Multa
₲ 394.519

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238449
Monto Contrato
₲ 3.680.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.483.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.388.088.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)