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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001845
Monto de la Factura
₲ 65.082.150
Nro. Solicitud de Transferencia
187971
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.992.297

Retención DNCP
₲ 240.494
Retención IVA
₲ 929.745
Retención Renta
₲ 1.859.490
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238449
Monto Contrato
₲ 3.680.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.483.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.388.088.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)