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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002099
Monto de la Factura
₲ 3.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138433
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.415.129

Retención DNCP
₲ 13.119
Retención IVA
₲ 65.036
Retención Renta
₲ 101.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238046
Monto Contrato
₲ 234.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.105.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.105.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional