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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002860
Monto de la Factura
₲ 1.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.607

Retención DNCP
₲ 4.564
Retención IVA
₲ 17.829
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238046
Monto Contrato
₲ 234.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.105.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.105.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional