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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0102495
Monto de la Factura
₲ 456.566.565
Nro. Solicitud de Transferencia
36252
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.503.824

Retención DNCP
₲ 1.669.729
Retención IVA
Retención Renta
₲ 17.393.012
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242779
Monto Contrato
₲ 38.854.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.563.535.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.563.535.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)