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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0072858
Monto de la Factura
₲ 321.781.252
Nro. Solicitud de Transferencia
30234
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.749.244

Retención DNCP
₲ 1.176.800
Retención IVA
₲ 4.596.875
Retención Renta
₲ 12.258.333
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242779
Monto Contrato
₲ 38.854.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.887.317.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.887.317.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)