Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 4.039.600
Nro. Solicitud de Transferencia
199947
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.768.432
Retención DNCP
₲ 14.102
Retención IVA
₲ 110.171
Retención Renta
₲ 146.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241782
Monto Contrato
₲ 4.848.426.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.193.814.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.193.814.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412523
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
